内部审计护航教育事业发展
来源:审计科   2018-01-29 13:19
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多年来,市教育行政部门高度重视内部审计工作,机构单设、经费单列、人员特聘,全市教育系统共设置内审机构70个,配备审计人员291名。实行内部审计“一把手工程”,党组书记、局长王德华主持全局工作,唯一分管的工作就是教育审计,唯一分管的科室就是审计科。各级审计部门按照“一审二帮三促进”的原则,不断创新审计新方法,探索审计新领域,构建教育内部审计事业新格局。财务收支审计,注重面上覆盖,实行三年一审。经济责任审计,注重权力监督,单位法人代表履行经济责任情况离任审计面达100%。基建工程审计,注重把好五关:工程招标关、图纸会审关、合同签订关、工程验收关、决算审核关,审减率14.5 %。经济合同审签,注重合规合法,审签核减总下浮11.5%。   

近三年来,市教育系统共实施审计项目2291个,审计资金总额1762179万元,查出有问题的资金11111万元,促进增收节支12100万元,牵出案件线索4起,移送纪监或司法机关处理4人,提出并被采纳的审计建议1255条,有效保障了教育事业健康发展。

2017年,我局荣获全国教育审计工作先进单位,这是对我局切实强化审计地位,发挥审计 “免疫”预防功能的充分肯定。